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浙江出臺《企業內部審計控制操作手冊》
浙江出臺《企業內部審計控制操作手冊》
剛剛
內部控制是現代企業治理的重要基礎,內部控制設計的合理性和執行的有效性,直接關系到企業能否在變幻莫測、充滿風險的經濟環境中生存和發展。大量的實踐證明:得控則強...全文
鶴城區審計局人人結“窮親戚”
鶴城區審計局人人結“窮親戚”
剛剛
審計人有鋼鐵般的意志,俠骨柔腸的胸懷。用鐵的紀律要求自己,挑戰權貴的同時還時刻心系著勞苦大眾,用太陽般的溫暖去回報每一個善良的人。全文
樹立審計思維 做好審計工作
樹立審計思維 做好審計工作
2018-10-11
今年以來,烏拉特后旗審計局堅持嚴格落實全面從嚴治黨要求,結合兩學一做和作風建設年活動的開展,為做好審計工作,樹立四項審計思維。 全文
淺談價值增值型內部審計
淺談價值增值型內部審計
2018-06-26
 一、內部審計以組織價值增值為目標  在組織規模逐步擴大、管理空間逐步拓展、管理層次逐步增加的情況下,內部審計作為加強組織內部管理 全文
企業成本進行審計
企業成本進行審計
2018-06-26
產品的生產成本是指工業企業生產一定種類和一定數量產品所支出的各項生產費用的總和,它反映生產費用的最終歸宿,是正確計算利潤的基礎。  全文
內部控制審計包括的內容
內部控制審計包括的內容
2018-06-26
企業內部控制審計,指審計機構和人員通過檢查企業內部控制制度的創建健全情況和內部控制措施的執行情況,對企業內部控制體系是否完整、有效 全文
2018年1月1日起,上市公司財務報告和審計報告變這樣啦!
2018年1月1日起,上市公司財務報告和審計報告變這樣啦!
2018-01-11
2016年12月23日,財政部印發了新制定和修訂的12項中國注冊會計師審計準則(統稱新審計報告準則),從內容到布局,對審計報告進行了改革。>> 全文
投資者應該如何讀懂一份新審計報告?
投資者應該如何讀懂一份新審計報告?
2018-01-10
一、一份新審計報告的關鍵審計事項包括哪些?對投資者而言最相關的可能是以下四個方面的內容:?注冊會計師發表了什么類型的審計意見??注 全文
什么是審計報告?審計報告有哪些類型?
什么是審計報告?審計報告有哪些類型?
2017-12-30
審計報告(audit report)是注冊會計師根據獨立審計準則的要求,在實施了必要的審計程序后出具的,用于對被審計單位年度會計報表發表審計意 全文
PPP模式風險分擔的目標及含義
PPP模式風險分擔的目標及含義
2017-12-22
政府和私人部門合作模式(簡稱PPP)正成為推動我國國民經濟增長的重要力量,尤其是在經濟下行、地方政府債務壓力不斷增大的情況下,PPP模式 全文

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